一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************218
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年2月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 FPS90610 卷笔刀/削笔器 75 675.0 晨光/M&GFPS90610 验收通过 2 ******幼儿园黏土彩泥橡皮泥美术手工DIY玩具儿童开学文具生日礼物男孩女孩 推土机 文房用品/文具 文化用品 连接线/连接器/转换器 120 936.0 得力/deliGK891 验收通过 3 得力 学生书写绘画素描铅笔HB12支/盒 S900 单盒价 30 168.0 得力/deliS900 验收通过 4 晨光 HAFP0438 文具蓝黑色可擦钢笔 学生练字笔墨水笔套装(2支直液式钢笔+6支墨囊) 46 345.0 晨光/M&GHAFP0438 验收通过 5 得力 67058 笔袋/多功能收纳盒文具盒 222 1531.8 得力/deli67058 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 朱
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